1729/23 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku k.ú. Veľké Brestovany, Malé Brestovany, Horné Lovčice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marta Chrenková |
35300191 |
|
270,00 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1709/23 |
Novoročné pozdravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
158,40 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1710/23 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
280,10 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0008/23 |
Zariadenie na analýzu, monitorovanie a záznam prevádzky pre projekt "Modernizácia vybavenia odborných učební SPŠE v Piešťanoch" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Habilis Steel pol. s r.o. |
24732061 |
|
17 050,00 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0007/23 |
Digitálna IP pobočková ústredňa pre projekt "Modernizácia vybavenia odborných učební SPŠE v Piešťanoch" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Habilis Steel pol. s r.o. |
24732061 |
|
2 250,00 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0006/23 |
Sieťový smerovač pre projekt "Modernizácia vybavenia odborých učební SPŠE v Piešťanoch" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Habilis Steel pol. s r.o. |
24732061 |
|
18 200,00 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0277/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
4 440,00 € |
09.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1742/23 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rudolf Haláchy VTM Gastroz |
34407316 |
|
633,60 € |
09.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0284/23 |
Stavebné práce - Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
1 293 641,36 € |
09.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0287/23 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice - prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COLAS Slovakia, a.s.
|
31651402 |
|
408 181,43 € |
09.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0279/23 |
Stavebné práce "Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COLAS Slovakia, a.s.
|
31651402 |
|
283 974,25 € |
09.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1713/23 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 104,83 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1711/23 |
Med s visačkou s vianočným motívom a logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
160,00 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0285/23 |
Nadobudnutie pozemku "SO 04 Križovatka na ceste č. II/561" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROUTE 561 s.r.o. |
51401959 |
|
1,00 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1708/23 |
Letenky Viedeň-Skopije-Viedeň, ubytovanie, transfer z letiska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 665,00 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1693/23 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1694/23 |
Darčekové balenie levanduľových výrobkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
2 110,00 € |
08.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0276/23 |
Posúdenie materiálu použitého v konštrukčných vrstvách cyklotrasy "Vážska cyklomagistrála, časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo-úsek Sereď-Šúrovce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VUIS – CESTY, spol. s r. o. |
17310229 |
|
2 040,00 € |
08.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1855/23 |
Občerstvenie - "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
375,10 € |
08.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1692/23 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
10 080,00 € |
07.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1752/23 |
Doprava žiakov na podujatie Kam a strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách |
00351997 |
|
1 271,50 € |
07.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1697/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Obchodná akadémia Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
07.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1690/23 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
07.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1718/23 |
Kancelárske stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným |
36174874 |
|
12 250,00 € |
07.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0274/23 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
623 932,15 € |
07.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0273/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Modernizácia SOŠRV a VJM Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
1 080,00 € |
07.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0096/23 |
Letenky Viedeň - Mníchov- Bilbao a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
568,18 € |
06.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0272/23 |
Stavebné práce - Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
299 917,10 € |
06.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1696/23 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1670/23 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |