1049/22 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
3 468,00 € |
03.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0093/22 |
Stavebné práce "Cyklistické odpočívadlo a cyklogaráž" proj.Kultúra a príroda na Zelenom páse |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
76 809,60 € |
03.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1426/22 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 844,07 € |
03.06.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1014/22 |
Tlačiareň, páska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
165,26 € |
02.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0953/22 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Žilinská malá školská reforma |
50746278 |
|
5 833,96 € |
02.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0964/22 |
Prevoz paliet OOPP z Vígľaša do Trnavy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
920,13 € |
02.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0955/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
42,16 € |
02.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0959/22 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
02.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0931/22 |
Odnosné obaly na víno s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
684,00 € |
02.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0952/22 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
709,20 € |
02.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0958/22 |
Balík služieb na inzerciu "Credit" na www.profesia.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
1 798,80 € |
02.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0954/22 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
02.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1007/22 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
02.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0932/22 |
Smútočný veniec,kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
150,00 € |
02.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0092/22 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
38 733,77 € |
02.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0951/22 |
Školenie "Špeciálne druhy registratúrnych záznamov a ich úprava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
78,00 € |
01.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0963/22 |
Prevoz postelí z Piešťan do Voderád |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
620,41 € |
01.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0968/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0965/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
511,26 € |
01.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0946/22 |
Oprava vodovodného potrubia v admin. budove ŠH Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jaroslav Palkech KOVO |
17670497 |
|
498,00 € |
01.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0920/22 |
Náplne do difúzerov v budove ÚTTSK, montáž do vzduchotechniky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
732,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0982/22 |
Pokládka koberca - Študentská 19 /odbor SO pre IROP/, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka |
51689839 |
|
814,82 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0961/22 |
Doprava pre študentov stredných škôl na exkurzie pre projekt "EnviroTour" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
440,02 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0992/22 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
501,92 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0977/22 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0975/22 |
Preklad textu pre projekt Regional Cooperation SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLUS Academia spol. s.r.o. |
45390380 |
|
63,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0971/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,26 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0970/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
30,22 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0969/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,30 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0967/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |