Faktúra č. 2421/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2421/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 27.12.2019
  • Celková hodnota: 255,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1741/19
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť