Faktúra č. 2266/21

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2266/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 15.10.2021
  • Celková hodnota: 33,10 €
  • Identifikácia objednávky: 1502/21
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť