Faktúra č. 2040/22

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2040/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierenský materiál, čistiace a hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 02.12.2022
  • Celková hodnota: 235,46 €
  • Identifikácia objednávky: 1133/22
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť