Faktúra č. 1854/18

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1854/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál na drobné opravy v priestoroch ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 21.12.2018
  • Celková hodnota: 104,25 €
  • Identifikácia objednávky: 1227/18
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť