Faktúra č. 1825/24

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1825/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri vyslaní študentov na expedíciu do Indie
  • Dátum doručenia: 09.11.2024
  • Celková hodnota: 500,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1056/2024/OPaS
  • Identifikácia objednávky: 0227/24/ZML
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť