Faktúra č. 1822/17

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1822/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál určený na opravy a údržbu budovy ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 22.12.2017
  • Celková hodnota: 38,89 €
  • Identifikácia objednávky: 1087/17
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť