Faktúra č. 1775/25

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1775/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Stavebný materiál pre KTC
  • Dátum doručenia: 05.12.2025
  • Celková hodnota: 878,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0699/25
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť