Faktúra č. 1679/18

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1679/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál pre potreby údržby ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 27.11.2018
  • Celková hodnota: 176,26 €
  • Identifikácia objednávky: 1092/18
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť