Faktúra č. 1519/25

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1519/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní projektu "Reťazenie dobra a pomoci"
  • Dátum doručenia: 23.10.2025
  • Celková hodnota: 1 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1046/2025/OPaS
  • Identifikácia objednávky: 0225/25/ZML
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť