Faktúra č. 1414/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1414/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 02.09.2020
  • Celková hodnota: 385,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0940/20
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť