Faktúra č. 1406/17

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1406/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál určený na opravy a údržbu budovy ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 17.10.2017
  • Celková hodnota: 1 204,81 €
  • Identifikácia objednávky: 0897/17
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť