Faktúra č. 1048/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1048/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalatérsky materiál použitý pri bežných opravách na ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 18.06.2019
  • Celková hodnota: 162,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0762/19
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť