Faktúra č. 0803/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0803/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky, toal.papier
  • Dátum doručenia: 21.05.2019
  • Celková hodnota: 236,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0625/19
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť