Faktúra č. 0783/25

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0783/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierenský materiál
  • Dátum doručenia: 16.06.2025
  • Celková hodnota: 51,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0403/25
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť