Faktúra č. 0678/18

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0678/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál na drobné opravy v priestoroch ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 31.05.2018
  • Celková hodnota: 157,78 €
  • Identifikácia objednávky: 0405/18
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť