Faktúra č. 0639/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0639/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky, toaletný papier
  • Dátum doručenia: 21.04.2020
  • Celková hodnota: 375,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0476/20
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť