Faktúra č. 0503/13

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0503/13
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál na opravu a údržbu budovy ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 29.04.2013
  • Celková hodnota: 264,54 €
  • Identifikácia objednávky: 0375/13
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť