Faktúra č. 0455/23

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0455/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Ugrade kabeláže siete v nových priestoroch ÚTTSK v budove SOŠ elektrotechnickej Sibírskej ul.
  • Dátum doručenia: 31.03.2023
  • Celková hodnota: 2 294,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0301/23
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť