Faktúra č. 0165/18

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0165/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky, toaletný papier
  • Dátum doručenia: 20.02.2018
  • Celková hodnota: 92,64 €
  • Identifikácia objednávky: 0122/18
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť