Faktúra č. 0146/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0146/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Náklady na zemný plyn r. 2018 - vyúčt.SOŠ Holíč
  • Dátum doručenia: 24.01.2019
  • Celková hodnota: 849,72 €
  • Identifikácia zmluvy: 170/2015/OPaS
  • Identifikácia objednávky: dobr.
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť