Faktúra č. 0139/24

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0139/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky
  • Dátum doručenia: 04.12.2024
  • Celková hodnota: 425,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: platba kartou
  • Identifikácia objednávky: 1095/24
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť