Faktúra č. 0027/25

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0027/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky
  • Dátum doručenia: 10.03.2025
  • Celková hodnota: 520,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: platba kartou
  • Identifikácia objednávky: 0114/25
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť