Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1122/23 Odvoz poškodenej infotabule z cyklotrasy Sereď-Šúrovce Trnavský samosprávny kraj 37836901 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 56,32 € 27.07.2023 11.08.2023 Faktúra
0070/23 Poskytnutie internetových reklamných služieb Trnavský samosprávny kraj 37836901 Google Commerce Limited 368047 9,99 € 27.07.2023 25.08.2023 Faktúra
0695/23 Popiskové štítky na kľúče Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tibor Vrábel - SEZAM 33214760 36,00 € 26.07.2023 27.07.2023 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
1121/23 Kazety s diplomom Trnavský samosprávny kraj 37836901 Victoria ART s.r.o. 53919751 270,00 € 26.07.2023 11.08.2023 Faktúra
0169/23 Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Okoč III. k.ú.Okoč" Trnavský samosprávny kraj 37836901 SYTIQ a.s. 52286843 257 795,63 € 26.07.2023 04.09.2023 Faktúra
0148/23 Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 3 Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. k.ú. Okoč" Trnavský samosprávny kraj 37836901 SYTIQ a.s. 52286843 266 276,22 € 26.07.2023 05.09.2023 Faktúra
0678/23 Substrát Trnavský samosprávny kraj 37836901 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 13,03 € 25.07.2023 26.07.2023 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0694/23 kuchynské vybavenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 142,23 € 25.07.2023 02.08.2023 Ing.Lívia Kuchárková Vedúca OPU Objednávka
0693/23 nákup spotrebného materiálu Trnavský samosprávny kraj 37836901 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 114,37 € 25.07.2023 02.08.2023 Ing.Lívia Kuchárková Vedúca OPU Objednávka
1117/23 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 4. ročníka Kultúra spája 2023 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ESTERHÁZY Galanta, s.r.o. 46508732 4 000,00 € 25.07.2023 16.08.2023 Faktúra
0069/23 Letenky Viedeň - Brusel Trnavský samosprávny kraj 37836901 Brussels Airlines BE0400853488 270,11 € 25.07.2023 19.08.2023 Faktúra
0699/23 OOPP pre zamestnanca Ú TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 OMBD s.r.o. 44428766 150,00 € 24.07.2023 01.08.2023 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPU Objednávka
0691/23 výmena čelného skla Trnavský samosprávny kraj 37836901 Autoglas, s.r.o. 36248703 569,27 € 24.07.2023 02.08.2023 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca oddelenia OPÚ Objednávka
1110/23 Elektronické stravné lístky Trnavský samosprávny kraj 37836901 DOXX - stravné lístky 36391000 79,30 € 24.07.2023 16.08.2023 Faktúra
1119/23 Prenájom rohoží Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 50,74 € 24.07.2023 16.08.2023 Faktúra
1120/23 Biologický prípravok na znižovanie populácie komárov na území TTSK pre projekt "Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území" Trnavský samosprávny kraj 37836901 BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. 36044822 645,19 € 24.07.2023 17.08.2023 Faktúra
0690/23 zabezpečenie športového turnaja Trnavský samosprávny kraj 37836901 TC EMPIRE Trnava a.s. 36680397 5 000,00 € 24.07.2023 18.08.2023 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca oddelenia OPÚ Objednávka
1107/23 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní výročného zápasu k príležitosti 100. výročia založenia klubu Trnavský samosprávny kraj 37836901 FC Spartak, a.s. 36247057 20 000,00 € 24.07.2023 31.08.2023 Faktúra
1109/23 Výmena čelného skla na vozidle Trnavský samosprávny kraj 37836901 Autoglas, s.r.o. 36248703 569,27 € 21.07.2023 02.08.2023 Faktúra
0689/23 predplatné o-line časopisu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Verlag Dashofer s.r.o. 35730129 174,36 € 21.07.2023 02.08.2023 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca oddelenia OPÚ Objednávka