1122/23 |
Odvoz poškodenej infotabule z cyklotrasy Sereď-Šúrovce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
56,32 € |
27.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0070/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
27.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0695/23 |
Popiskové štítky na kľúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Vrábel - SEZAM |
33214760 |
|
36,00 € |
26.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
1121/23 |
Kazety s diplomom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
270,00 € |
26.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0169/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Okoč III. k.ú.Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
257 795,63 € |
26.07.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0148/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 3 Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
266 276,22 € |
26.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0678/23 |
Substrát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
13,03 € |
25.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0694/23 |
kuchynské vybavenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
142,23 € |
25.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0693/23 |
nákup spotrebného materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
114,37 € |
25.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
1117/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 4. ročníka Kultúra spája 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ESTERHÁZY Galanta, s.r.o. |
46508732 |
|
4 000,00 € |
25.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0069/23 |
Letenky Viedeň - Brusel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
270,11 € |
25.07.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0699/23 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OMBD s.r.o. |
44428766 |
|
150,00 € |
24.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0691/23 |
výmena čelného skla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoglas, s.r.o. |
36248703 |
|
569,27 € |
24.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
1110/23 |
Elektronické stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
79,30 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1119/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
50,74 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1120/23 |
Biologický prípravok na znižovanie populácie komárov na území TTSK pre projekt "Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. |
36044822 |
|
645,19 € |
24.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0690/23 |
zabezpečenie športového turnaja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TC EMPIRE Trnava a.s. |
36680397 |
|
5 000,00 € |
24.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
1107/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní výročného zápasu k príležitosti 100. výročia založenia klubu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FC Spartak, a.s. |
36247057 |
|
20 000,00 € |
24.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1109/23 |
Výmena čelného skla na vozidle |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoglas, s.r.o. |
36248703 |
|
569,27 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0689/23 |
predplatné o-line časopisu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
174,36 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |