0511/22 |
Výroba štočka, výmena podušky do pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
18,91 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0518/22 |
Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla v r. 2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
89,15 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0517/22 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
68,41 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0384/22 |
personálne poradenstvo- pre potreby OvZP TTSK - Hotelová akadémia Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
31.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0550/22 |
Oprava, údržba a servis 2 ks plynových kotlov v objekte býv. internátu vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pavol Vlkovič BIOPLYN |
37128451 |
|
1 642,80 € |
31.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0542/22 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
57,60 € |
31.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0541/22 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
28,80 € |
31.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0557/22 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 835,26 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0570/22 |
Preklad faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
15,47 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0594/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 702,17 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0599/22 |
Jarná výzdoba na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
305,00 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0515/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0521/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Hotelová akadémia Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0029/22 |
Umelecké dielo - socha Pamätník 250. výročie príchodu M.Beňoského na Taiwan |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dizajnart s.r.o. |
51864968 |
|
32 070,00 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0568/22 |
Dodávka tepla - vyúčt. od 1.1. do 31.12.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 934,54 € |
31.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0626/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
29,70 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0625/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
351,01 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0624/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
156,27 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0623/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 036,37 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0554/22 |
PHM, Umývanie vozidiel, Servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 543,52 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |