Faktúra č. 0599/22

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0599/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Jarná výzdoba na ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 31.03.2022
  • Celková hodnota: 305,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0358/22
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť