Slovak Telekom


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Nam. Slobody 6, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0001/25 pevná linka 12/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 40,28 € 02.01.2025 25.01.2025 Faktúra
DFB0002/25 mobily 12/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 74,60 € 02.01.2025 25.01.2025 Faktúra
Zmluva č. 11/2025/SPŠSTt Zmluva o poskytovaní služieb Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava, Lomonosovova 0/7, Trnava 00399817 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,00 € 26.02.2025 26.02.2025 04.03.2025 Ing. Dagmar Móderová v. z. Zástupkyňa riaditeľa školy Zmluva
DFB0024/25 telekomunikačné služby - mobily Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 90,83 € 31.01.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB0025/25 telekomunikačné služby - pevná linka Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 41,16 € 31.01.2025 06.03.2025 Faktúra
DFB0048/25 telekomunikačné služby - mobily Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 78,61 € 28.02.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0094/25 telekomunikačné služby - mobily Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 87,11 € 31.03.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0095/25 telekomunikačné služby - pevná linka Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 44,16 € 01.03.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0096/25 telekomunikačné služby - pevná linka Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 42,62 € 31.03.2025 25.04.2025 Faktúra
Zmluva č. 18/2025/SPŠSTt Zmluva o nájme IP koncového zariadenia Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava, Lomonosovova 0/7, Trnava 00399817 Slovak Telecom, a.s. Bratislava 35763469 0,00 € 19.03.2025 19.03.2025 07.05.2025 Ing. Dagmar Móderová v. z. Zástupkyňa riaditeľa školy Zmluva
DFB0113/25 telekomunikačné služby - mobily Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 89,55 € 30.04.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0114/25 telekomunikačné služby - pevná linka Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 42,32 € 30.04.2025 23.05.2025 Faktúra
0020/25 Objednávame si u Vás paušál Biznis mini a mobilné zariadenie Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 50,00 € 10.02.2025 05.06.2025 Objednávka
DFB0003/24 pevná linka 12/2023 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 40,94 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB0002/24 mobilná sieť 12/2023 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 64,48 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB0025/24 mobilná sieť 1/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 68,45 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0024/24 pevná linka 1/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 40,12 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0052/24 mobilná sieť 2/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 58,18 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0051/24 pevná linka 2/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 42,02 € 01.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0073/24 mobilná sieť 3/2024 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Slovak Telekom 35763469 57,00 € 01.04.2024 20.04.2024 Faktúra