MAGNA ENERGIA , a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA , a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-0106/17 | zál. fa elektriny Nová 06/17 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 469,72 € | 01.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0107/17 | zál. fa plynu Kollárova 06/17 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 185,80 € | 01.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0129/17 | zál.fa elektriny Kollárova 07/17 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 58,97 € | 01.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0130/17 | zál.fa elektriny Nová 07/17 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 469,72 € | 01.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0131/17 | zál.fa plynu Kollárova 07/17 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 185,80 € | 01.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0122/17 | vyúčt.elektriny Kollárova 06/17 - nedoplatok | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 41,40 € | 30.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0123/17 | vyúčt.elektriny Nová 06/17 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 500,06 € | 30.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0138/17 | vyúčtovanie elektriny Kollárova 07/17 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 56,41 € | 31.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0139/17 | vyúčtovanie elektriny Nová 07/17 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 365,48 € | 31.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0144/17 | zál.fa elektriny Kollárova 08/17 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 58,97 € | 01.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0145/17 | zál.fa elektriny Nová 08/17 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 469,72 € | 01.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0146/17 | zál.fa plynu Kollárova 08/17 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 185,80 € | 01.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0157/17 | vyúčt. elektriny Nová 08/17 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 308,78 € | 31.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0158/17 | vyúčt.elektriny 08/17 - Kollárova | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 56,41 € | 31.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0162/17 | zál. fa elektriny Kollárova 09/17 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 58,97 € | 01.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0163/17 | zál. fa elektriny Nová 09/17 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 469,72 € | 01.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0164/17 | zál. fa plynu Kollárova 09/17 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 185,80 € | 01.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0181/17 | zál. fa elektriny Kollárova 10/17 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 58,97 € | 01.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0182/17 | zál. fa elektriny Nová 10/17 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 469,72 € | 01.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0174/17 | vyúčt.elektriny Kollárova 09/17 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 55,55 € | 30.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |