MAGNA ENERGIA , a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA , a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-0423/12 | zálohová fa elektriny Kollárova 08/12 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 279,66 € | 01.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0424/12 | zálohová fa elektriny Nová 08/12 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 837,44 € | 01.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0431/12 | vyúčtov.elektriny Nová 08/12 - preplatok | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | -409,87 € | 31.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0434/12 | zálohová fa elektriny 09/12 - Kollárova | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 279,66 € | 03.09.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0435/12 | zálohová fa elektriny 09/12 - Nová | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 837,44 € | 03.09.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0444/12 | vyúčt.elektrickej energie Nová 09/12 - preplatok | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | -85,62 € | 30.09.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0451/12 | zálohová fa elektriny Kollárova 10/12 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 279,66 € | 01.10.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0452/12 | zálohová fa elektriny Nová 10/12 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 837,44 € | 01.10.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0467/12 | zál.fa elektriny Kollárova 11/12 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 279,66 € | 01.11.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0463/12 | vyúčt.elektrickej energie 10/12 - Nová | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 354,96 € | 31.10.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0468/12 | zál.fa elektriny Nová 11/12 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 837,44 € | 01.11.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0486/12 | zálohová fa elektriny Nová 12/12 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 837,44 € | 01.12.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0487/12 | zálohová fa elektriny Kollárova 12/12 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 279,66 € | 01.12.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0477/12 | vyúčt.elektr.energie za 11/12 Nová - nedoplatok | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 399,73 € | 30.11.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0484/12 | vyúčtovanie elektr.energie Kollárova za 1-11/12 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | -611,59 € | 30.11.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0502/12 | vyúčtovanie elektr.energie Nová 12/12 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 510,62 € | 31.12.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0497/12 | vyúčt.elektrickej energie Kollárova 12/12 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | -148,51 € | 31.12.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
30-0003/11 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 688,94 € | 04.01.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
30-0004/11 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 794,42 € | 04.01.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
30-0021/11 | Stredná odborná škola technická Piešťany | 00891568 | MAGNA ENERGIA , a.s. | 35743565 | 688,94 € | 01.02.2011 | 18.12.2018 | Faktúra |