Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0078/24 dodávka elektrickej energie 04/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 -10,17 € 15.05.2024 17.05.2024 Faktúra
31-0043/24 tonery Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MIP TN, s.r.o. 36335070 348,56 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
31-0042/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AQUACENTRUM SK, s.r.o. 36236560 7,10 € 10.05.2024 21.05.2024 Faktúra
31-0041/24 príslušenstvo k výpočtovej technike Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Radovan Kováčik - Signal ecs. 45641838 14,95 € 09.05.2024 21.05.2024 Faktúra
30-0077/24 činnosť zváračskej školy 04/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 36,00 € 08.05.2024 21.05.2024 Faktúra
31-0040/24 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Eko spotreba s.r.o. 51170451 190,60 € 07.05.2024 14.05.2024 Faktúra
30-0076/24 dodávka tepelnej energie 04/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -278,52 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
31-0039/24 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Alza.sk, s.r.o. 36562939 176,43 € 06.05.2024 17.05.2024 Faktúra
30-0075/24 ochrana objektu školy 04/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 85,67 € 04.05.2024 17.05.2024 Faktúra
31-0038/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 DOMOSS TECHNIKA, a.s. 36228389 60,00 € 02.05.2024 17.05.2024 Faktúra
30-0072/24 dodávka elektrickej energie 05/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 453,04 € 01.05.2024 17.05.2024 Faktúra
30-0074/24 služby mobilnej telefónnej siete 04/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 27,70 € 01.05.2024 17.05.2024 Faktúra
30-0073/24 služby pevnej telefónnej siete 04/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 30,71 € 01.05.2024 17.05.2024 Faktúra
30-0071/24 ochrana osobných údajov 05/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 40,80 € 01.05.2024 17.05.2024 Faktúra
30-0069/24 BOZP 04/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 URBAN BP servis, s.r.o. 43913148 51,79 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
30-0070/24 vodné, stočné 04/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 143,90 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
30-0068/24 služby CO 04/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
31-0036/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 10,08 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
30-0066/24 webhosting nad limit služby Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 WebHouse, s.r.o. 36743852 14,28 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
30-0067/24 inzercia Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 A.B. Piešťany, s.r.o. 34139877 35,28 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
31-0037/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 62,54 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
31-0035/24 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 GRAND ROYAL spol. s r.o. 31414150 31,22 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
30-0065/24 výroba informačnej tabule Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 NEUMAHR Piešťany s.r.o. 54101875 48,00 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
31-0034/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 42,00 € 26.04.2024 17.05.2024 Faktúra
31-0033/24 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Eko spotreba s.r.o. 51170451 240,29 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
30-0062/24 dodávka tepelnej energie 03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 033,65 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
30-0060/24 činnosť zváračskej školy 03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 50,40 € 08.04.2024 17.04.2024 Faktúra
30-0061/24 občerstvenie ku Dňu učiteľov Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 742,50 € 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
30-0056/24 ochrana objektu školy 03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 85,67 € 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
30-0057/24 dodávka elektrickej energie 03/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 -16,84 € 04.04.2024 19.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »