Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
31-0058/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AQUACENTRUM SK, s.r.o. 36236560 68,41 € 27.08.2024 13.09.2024 Faktúra
30-0124/24 ochrana objektu školy na rok 2024 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 -72,00 € 26.08.2024 03.09.2024 Faktúra
31-0057/24 vyúčt. fa za tlačivá Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŠEVT Banská Bystrica 31331131 63,28 € 21.08.2024 03.09.2024 Faktúra
30-0123/24 služby počítačovej siete 07-09/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 60,00 € 16.08.2024 03.09.2024 Faktúra
30-0122/24 dodávka tepelnej energie 07/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 721,57 € 12.08.2024 23.08.2024 Faktúra
30-0120/24 ochrana objektu školy 07/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 102,00 € 06.08.2024 16.08.2024 Faktúra
30-0121/24 servisný výjazd kľúčovej služby Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Sĺňava Piešťany, s.r.o. 54164737 85,80 € 06.08.2024 23.08.2024 Faktúra
30-0116/24 ochrana osobných údajov 08/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 40,80 € 01.08.2024 16.08.2024 Faktúra
30-0119/24 služby mobilnej telefónnej siete 07/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 24,00 € 01.08.2024 20.08.2024 Faktúra
30-0118/24 služby pevnej telefónnej siete 07/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 26,27 € 01.08.2024 20.08.2024 Faktúra
30-0117/24 dodávka elektrickej energie 08/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 453,04 € 01.08.2024 23.08.2024 Faktúra
31-0056/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AQUACENTRUM SK, s.r.o. 36236560 78,71 € 31.07.2024 14.08.2024 Faktúra
30-0113/24 BOZP 07/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 URBAN BP servis, s.r.o. 43913148 51,79 € 31.07.2024 15.08.2024 Faktúra
30-0114/24 dodávka elektrickej energie 07/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 -157,70 € 31.07.2024 15.08.2024 Faktúra
30-0112/24 služby CO 07/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 31.07.2024 15.08.2024 Faktúra
30-0115/24 vodné, stočné 07/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 107,92 € 31.07.2024 23.08.2024 Faktúra
30-0111/24 oprava podlahy v učebni Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Ivan Stražovec 51330211 1 266,00 € 26.07.2024 30.07.2024 Faktúra
30-0110/24 autobusová doprava Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 EUROPATRANS JF s.r.o. 47145382 472,50 € 15.07.2024 24.07.2024 Faktúra
30-0109/24 dodávka tepelnej energie 06/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 7 034,31 € 08.07.2024 24.07.2024 Faktúra
30-0108/24 činnosť zváračskej školy 06/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 144,00 € 08.07.2024 29.07.2024 Faktúra
30-0106/24 ochrana objektu školy 06/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 102,00 € 03.07.2024 20.07.2024 Faktúra
30-0105/24 služby mobilnej telefónnej siete 06/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 24,00 € 01.07.2024 20.07.2024 Faktúra
30-0104/24 služby pevnej telefónnej siete 06/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 27,42 € 01.07.2024 20.07.2024 Faktúra
30-0103/24 ochrana osobných údajov 07/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 40,80 € 01.07.2024 20.07.2024 Faktúra
30-0102/24 dodávka elektrickej energie 07/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 453,04 € 01.07.2024 24.07.2024 Faktúra
30-0100/24 dodávka elektrickej energie 06/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 -57,02 € 30.06.2024 20.07.2024 Faktúra
30-0099/24 služby CO 06/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 30.06.2024 20.07.2024 Faktúra
30-0098/24 BOZP 06/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 URBAN BP servis, s.r.o. 43913148 51,79 € 30.06.2024 20.07.2024 Faktúra
31-0055/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 50,09 € 30.06.2024 20.07.2024 Faktúra
30-0101/24 vodné, stočné 06/24, zrážková voda 04-06/24 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 764,32 € 30.06.2024 29.07.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »