31-0034/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
43,49 € |
27.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0033/23 |
stopková fréza uhlová |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Kovonástroje s.r.o. |
05967473 |
|
145,12 € |
27.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0032/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PhDr. Ľubica Belanská - BAUEX |
17424968 |
|
34,80 € |
25.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0031/23 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
149,42 € |
25.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0054/23 |
občerstvenie ku Dňu učiteľov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
695,98 € |
14.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0030/23 |
počítačová zostava Lynx |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
526,00 € |
05.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0053/23 |
servisné a revízne činnosti 04/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
308,40 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0052/23 |
dodávka tepelnej energie 03/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 378,82 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0051/23 |
činnosť zváračskej školy - PČ 03/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
36,00 € |
04.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0050/23 |
ochrana objektu školy 03/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0048/23 |
služby mobilnej telefónnej siete 03/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0047/23 |
služby pevnej telefónnej siete 03/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,86 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0049/23 |
ochrana osobných údajov 04/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0041/23 |
vyúčt. fa za predĺženie registrácie domény |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
31.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0042/23 |
dodávka tepelnej energie 2022 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 657,13 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0028/23 |
materiál na výuku - auto |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Nižňanský Pavol - NIZNO |
43717829 |
|
22,20 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0044/23 |
BOZP 03/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0043/23 |
služby CO 03/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0029/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
84,89 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0045/23 |
vodné, stočné 03/23, zrážková voda 01-03/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
662,26 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0046/23 |
dodávka elektrickej energie 03/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA ENERGIA , a.s. |
35743565 |
|
1 126,96 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0027/23 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
76,65 € |
30.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0040/23 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
29.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0026/23 |
vyúčt. fa za publikáciu Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
47,00 € |
27.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0039/23 |
dodávka tepelnej energie 2022 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 360,50 € |
24.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0025/23 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
193,85 € |
23.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0024/23 |
materiál na výuku - strojár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Company - Ravence, s.r.o. |
45714282 |
|
394,21 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0038/23 |
vyúčt. fa za správu domény sostpn.sk |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
90,58 € |
20.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31-0023/23 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
0017323266 |
|
20,40 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30-0036/23 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
14.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |