Faktúra č. 31-0641/15

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0641/15
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky, toal. papier
  • Dátum doručenia: 16.06.2015
  • Celková hodnota: 107,28 €
  • Identifikácia objednávky: 033/15
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť