Faktúra č. 31-0571/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0571/22
  • Popis fakturovaného plnenia: kliešte lisovacie
  • Dátum doručenia: 25.10.2022
  • Celková hodnota: 41,40 €
  • Identifikácia objednávky: 091/22
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť