Faktúra č. 31-0539/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0539/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 23.04.2022
  • Celková hodnota: 56,40 €
  • Identifikácia objednávky: 002/22
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť