Faktúra č. 31-0537/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0537/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 27.04.2022
  • Celková hodnota: 32,40 €
  • Identifikácia objednávky: 046/22
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť