Faktúra č. 31-0503/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0503/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 31.01.2022
  • Celková hodnota: 234,01 €
  • Identifikácia objednávky: 002/22
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť