Faktúra č. 31-0218/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0218/18
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu, DHM
  • Dátum doručenia: 05.04.2018
  • Celková hodnota: 124,28 €
  • Identifikácia objednávky: 0025/18
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť