Faktúra č. 31-0137/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0137/17
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu - preglejka
  • Dátum doručenia: 19.09.2017
  • Celková hodnota: 246,47 €
  • Identifikácia objednávky: 0030/17
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť