Faktúra č. 31-0136/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0136/25
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 19.12.2025
  • Celková hodnota: 53,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0180/25
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť