Faktúra č. 31-0134/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0134/25
  • Popis fakturovaného plnenia: zvárací materiál
  • Dátum doručenia: 18.12.2025
  • Celková hodnota: 291,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0182/25
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť