Faktúra č. 31-0119/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0119/25
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na výuku - elektro
  • Dátum doručenia: 05.11.2025
  • Celková hodnota: 29,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0162/25
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť