Faktúra č. 31-0119/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0119/24
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 11.12.2024
  • Celková hodnota: 654,86 €
  • Identifikácia objednávky: 0166/24
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť