Faktúra č. 31-0117/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0117/25
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 31.10.2025
  • Celková hodnota: 48,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0156/25
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť