Faktúra č. 31-0110/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0110/23
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 07.12.2023
  • Celková hodnota: 204,00 €
  • Identifikácia objednávky: 138/23
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť