Faktúra č. 31-0099/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0099/25
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
  • Dátum doručenia: 02.10.2025
  • Celková hodnota: 31,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0130/25
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť