Faktúra č. 31-0099/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0099/24
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál pre školský podporný tím
  • Dátum doručenia: 13.11.2024
  • Celková hodnota: 781,94 €
  • Identifikácia objednávky: 0141/24
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť