Faktúra č. 31-0039/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0039/24
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 06.05.2024
  • Celková hodnota: 176,43 €
  • Identifikácia objednávky: 0058/24
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť