Faktúra č. 31-0038/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
  • IČO: 00891568
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 31-0038/25
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 18.03.2025
  • Celková hodnota: 240,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0061/25
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť